Постановление Администрации Каменского района от 15.10.2013 N 1470 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. № 1470

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2012 № 718-пП "Об утверждении Перечня государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), Уставом Каменского района Пензенской области, Администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее муниципальная программа).
2. Отделу делопроизводства, организационной работы и контроля администрации Каменского района Пензенской области:

2.1. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района". Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района";
2.2. Разместить на официальном сайте администрации Каменского района Пензенской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Каменского района.

Глава администрации
Каменского района
Пензенской области
К.Н.ГРОШЕВ





Утверждена
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 15 октября 2013 г. № 1470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
Подпрограммы
1. Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы.
2. Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Цели Муниципальной программы
- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО);
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства
Задачи Муниципальной программы
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне
Целевые показатели Муниципальной программы
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
- рентабельность сельскохозяйственных организаций; - среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
Этапы и сроки реализации Муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию Муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 59,058 млн. рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 13,222 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 1,392 млн. рублей;
2015 год - 0,982 млн. рублей;
2016 год - 1,162 млн. рублей;
2017 год - 1,583 млн. рублей;
2018 год - 4,251 млн. рублей;
2019 год - 1,198 млн. рублей;
2020 год - 2,654 млн. рублей
- средства бюджета Пензенской области - 34,690 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 1,909 млн. рублей;
2015 год - 1,502 млн. рублей;
2016 год - 2,224 млн. рублей;
2017 год - 3,912 млн. рублей;
2018 год - 14,584 млн. рублей;
2019 год - 2,374 млн. рублей;
2020 год - 8,185 млн. рублей;
- средства бюджета Каменского района Пензенской области - 4,418 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,213 млн. рублей;
2015 год - 0,150 млн. рублей;
2016 год - 0,250 млн. рублей;
2017 год - 0,484 млн. рублей;
2018 год - 1,966 млн. рублей;
2019 год - 0,270 млн. рублей;
2020 год - 1,085 млн. рублей;
- внебюджетные источники в объеме 6,728 млн. рублей
том числе по годам:
2014 год - 1,285 млн. рублей;
2015 год - 0,906 млн. рублей;
2016 год - 0,906 млн. рублей;
2017 год - 0,906 млн. рублей;
2018 год - 0,906 млн. рублей;
2019 год - 0,906 млн. рублей;
2020 год - 0,913 млн. рублей;

1. Общая характеристика сферы реализации
Муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2012 № 718-пП "Об утверждении Перечня государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями).
Приоритетами Муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области.
Агропромышленный комплекс Каменского района Пензенской области и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики Каменского района Пензенской области, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий Пензенской области.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Каменского района Пензенской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий Муниципальной программы и показатели их результативности.

За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" и Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Муниципальной программы на 2008 - 2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 (с последующими изменениями), долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 20.10.2008 № 674-пП (с последующими изменениями), был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006 - 2011 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 4,4 процента, пищевых продуктов - 4,0 процента. По сравнению с 2005 годом валовой сбор подсолнечника вырос в 2 раза, сахарной свеклы - на 73 процента, прирост производства скота и птицы в 2010 году к 2006 году достиг 36,8 процента.
Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 года негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:
недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта в условиях несовершенства их инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
медленные темпы социального развития сельских территорий, ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети.

Прогноз развития агропромышленного комплекса
до 2020 года

Динамика развития агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усилит вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
- преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;
- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на базе восстановления и развития российского сельскохозяйственного машиностроения;
- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм.
В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году - 103,7 процента, в том числе продукции растениеводства - 104,0 процента, продукции животноводства - 102,7 процента;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2012 году - 101,0 процента;
- уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году - 20,9 процента (с учетом субсидий);
- среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, к 2020 году - 14130 рублей.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Это связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и птицеводства.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 2,6 процента, производства пищевых продуктов - 3,1 - 4,4 процента. Более высокие темпы намечены в отношении мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также плодоовощной продукции.
Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки на внешний рынок район сможет экспортировать сахар, растительное масло, а также продукцию животноводства.

2. Цели и задачи Муниципальной программы

Целями Муниципальной программы являются:
- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО;
- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муниципальную программу:
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- повышение плодородия почв до оптимального уровня.
Для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели (индикаторы).
К общим целевым показателям (индикаторам) реализации Муниципальной программы относятся:
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
- рентабельность сельскохозяйственных организаций;
- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).
Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1.
Основные мероприятия подпрограмм Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость страны, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в условиях расширения межхозяйственных связей, устойчивое развитие сельских территорий и позитивное влияние на макроэкономические показатели района.
Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 (далее - Доктрина), по направлениям сельскохозяйственного производства, рентабельность которых недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства - производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, а также управление реализацией Муниципальной программы.
Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, а также на получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике Каменского района.

3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

4. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целевых показателей Муниципальной программы

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется на основе соглашения, заключенного с Министерством сельского хозяйства Пензенской области, которое предусматривает обязательства Пензенской области по софинансированию мероприятий за счет средств бюджета Пензенской области и привлеченных собственных средств участников Муниципальной программы, а также выполнение показателей программных мероприятий.
Порядок предоставления предусмотренных Муниципальной программой субсидий из федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Пензенской области устанавливаются Правительством Пензенской области.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области рекомендуется на основе Муниципальной программы разработать и утвердить муниципальные программы развития агропромышленного комплекса.
В целях концентрации и эффективного использования финансовой поддержки из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, направляемой на ресурсное обеспечение Муниципальной программы, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, в свою очередь, заключает с органами местного самоуправления соглашения о реализации мероприятий Муниципальной программы, а также с получателями субсидий соглашения о комплексном участии в Муниципальной программе, в которых предусматривается предоставление муниципальной поддержки на реализацию мероприятий Муниципальной программы, а также обязательства участников мероприятий о достижении показателей, предусмотренных соглашениями.
Соглашение с получателями субсидий о комплексном участии в Муниципальной программе заключается один раз в течение календарного года в случаях, предусмотренных порядками предоставления субсидий, до обращения за получением муниципальной поддержки.
Информация о порядке заключения соглашений размещается на сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития растениеводства и животноводства за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:
- объем производства;
- себестоимость продукции и ее структура;
- цена реализации;
- уровень рентабельности;
- необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам).

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы
и меры управления рисками

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам в том числе относятся:
- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
- природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.
В результате реализации мер муниципальной поддержки в рамках Муниципальной программы на 2008 - 2012 годы, долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2013 годы" отрасль достигла положительных результатов.
С учетом динамики развития отрасли были запланированы показатели по уровню самообеспечения, для выхода на которые необходимо сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при сохранении объемов муниципальной поддержки в совокупности с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
В случае сокращения объемов муниципальной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за период реализации Муниципальной программы на 2008 - 2012 годы, долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009 - 2013 годы", что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2011 годах средств государственной поддержки и частных инвестиций.
Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться на основе подготовки и представления в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями) годового доклада о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, который может содержать предложения о корректировке Муниципальной программы.

7. Оценка планируемой эффективности
Муниципальной программы

Планируемая эффективность Муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм.

8. Управление и контроль реализации
Муниципальной программы

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку Муниципальной программы, ее согласование;
организует реализацию Муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в Государственную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей Муниципальной программы;
представляет в Министерство экономики Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области сведения для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию для подготовки отчетов, представляемых в Министерство экономики Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области;
проводит оценку результативности и эффективности реализации Муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки результативности и эффективности Муниципальной программы, подготовки отчета о ходе ее реализации;
организует разработку проектов правовых актов, необходимых для реализации Муниципальной программы, а также принимает ведомственные правовые акты;
подготавливает годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в Министерство экономики Пензенской области.
В процессе реализации Муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, Министерством экономики Пензенской области и Министерством финансов Пензенской области принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Муниципальной программы, утвержденные Правительством Пензенской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей Муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Муниципальной программы.
Внесение иных изменений в Государственную программу, оказывающих влияние на параметры Муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений Губернатора Пензенской области и Правительства Пензенской области.
Соисполнители:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности Муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы;
несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий Муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

9. Оценка эффективности реализации
Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки агропромышленного комплекса.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Государственной программы и их плановых значений;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, бюджет Пензенской области, бюджет Каменского района Пензенской области, внебюджетные источники).

ПОДПРОГРАММА 1

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие ветеринарной сети Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Каменского района Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
Государственное учреждение - станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию)
Цели подпрограммы
1. Снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных
2. Снижение риска распространения заболеваемости бешенства среди людей животных
3. Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных
Задачи подпрограммы
- реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц;
- осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Каменского района Пензенской области;
- регулирование численности безнадзорных животных
Целевые показатели подпрограммы
- недопущение возникновения случаев особо опасных заболеваний животных и птиц (сибирская язва, африканская чума свиней, бруцеллез, туберкулез, классическая чума свиней);
- проведение профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных;
- проведение плановых проверок объектов, подконтрольных Государственному ветеринарному надзору
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию подпрограммы "Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области" в 2014 - 2020 годы составляет 3,670 млн. рублей,
в том числе по годам:
- средства федерального бюджета - 0,0 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 0 млн. рублей;
2015 год - 0 млн. рублей;
2016 год - 0 млн. рублей;
2017 год - 0 млн. рублей;
2018 год - 0 млн. рублей;
2019 год - 0 млн. рублей;
2020 год - 0 млн. рублей.
- средства бюджета Пензенской области - 3,670 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,517 млн. рублей;
2015 год - 0,520 млн. рублей;
2016 год - 0,522 млн. рублей;
2017 год - 0,525 млн. рублей;
2018 год - 0,527 млн. рублей;
2019 год - 0,528 млн. рублей;
2020 год - 0,531 млн. рублей.
- средства бюджета Каменского района Пензенской области - 0,0 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,0 млн. рублей;
2015 год - 0,0 млн. рублей;
2016 год - 0,0 млн. рублей;
2017 год - 0,0 млн. рублей;
2018 год - 0,0 млн. рублей;
2019 год - 0,0 млн. рублей;
2020 год - 0,0 млн. рублей.
- внебюджетные источники в объеме 0,0 млн. рублей, том числе по годам:
2014 год - 0,0 млн. рублей;
2015 год - 0,0 млн. рублей;
2016 год - 0,0 млн. рублей;
2017 год - 0,0 млн. рублей;
2018 год - 0,0 млн. рублей;
2019 год - 0,0 млн. рублей;
2020 год - 0,0 млн. рублей.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В хозяйстве любого населенного пункта всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности безнадзорных животных.
Их наличие неизбежно, а численность зависит от климатических и социально-экономических условий. Безнадзорные животные выполняют определенную роль в жизни населенных пунктов, являясь в некоторой степени звеном в цепи утилизации биологических отходов. Популяция безнадзорных животных в населенном пункте представляет собой биологически уравновешенную систему.
Бездомные собаки и кошки в российских городах - это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак - это экологическая и социальная болезнь населенных пунктов, показатель падения ответственности владельцев собак.
На протяжении всей истории человечество пытается регулировать поголовье бездомных животных. До недавнего времени механизмами, решающими проблему, оставались отстрел или отлов с последующим умерщвлением. По статьям и отчетам исследователей ГУ "Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных" и наработкам ученых города Одессы указано, что метод отстрела или отлова с последующим умерщвлением биологически нецелесообразен, экономически невыгоден и вреден с точки зрения санитарно-эпизоотической обстановки. Фундаментальное биологическое свойство саморегулирования популяции обеспечивает восстановление ее численности даже после массовых отстрелов. Данная методика совершенно не задается вопросом о другом источнике проблемы, в частности вопросом о перепроизводстве домашних животных. Убийство животных неприемлемо с этической точки зрения и служит источником постоянного социального раздражения. Кроме того, отстрел или отлов с последующим уничтожением антигуманны и приводят к появлению таких явлений, как негативное отношение безнадзорных животных к человеку, повышение их агрессивности, что приводит к увеличению числа укушенных людей. Эпизоотическая обстановка в отношении зооантропонозов при отлове и уничтожении становится более напряженной:
"вакантные ниши", освободившиеся после истребления бездомных животных, занимают крысы и мыши, которые являются резервуарами многих опасных природно-очаговых заболеваний, общих для человека и животных;
на окраины населенных пунктов начинают заходить дикие животные, которых не пускали туда собаки, что опасно в эпидемиологическом отношении;
начинается миграция безнадзорных животных, что приводит к переносу возбудителей болезней на большие расстояния;
популяция безнадзорных животных молодеет, а молодые животные становятся агрессивнее в борьбе за территорию обитания, имеют пониженный иммунитет, что приводит к постоянным конфликтам между конкурентами, и, как следствие, ускоряется распространение инфекционных агентов.
В настоящее время во многих странах разработана и с успехом применяется программа ППВСО - поимка, проверка, вакцинация, стерилизация, освобождение. При этом проводится отлов и стерилизация с последующим возвращением животных в прежнее место обитания. При применении программы ППВСО все стерилизованные собаки подвергаются вакцинации против бешенства, что способствует улучшению эпизоотической ситуации. Стерилизованные животные более спокойны.
На протяжении последних трех лет сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеванию домашних животных бешенством. Появилась потенциальная опасность возникновения случаев этого заболевания среди людей. Массовая стерилизация безнадзорных животных должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домашних животных. И поскольку обе популяции связаны одна с другой, необходимо эту связь контролировать при помощи дополнительных мер регистрации безнадзорных (бездомных) животных в единой организации. Ориентировочное количество бездомных (безнадзорных) собак - 70 - 90 особей.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целями Подпрограммы являются сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных и людей.
Для достижения указанных целей необходимо решить такие задачи, как отлов, вакцинация, кастрация, стерилизация, содержание и учет безнадзорных животных.
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 гг.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия
- отлов безнадзорных (бездомных) животных;
- транспортировка безнадзорных (бездомных) животных;
- кастрация и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных;
- содержание и учет безнадзорных (бездомных) животных от 10 дней до 1 месяца с момента отлова;
- эвтаназия отловленных безнадзорных (бездомных) животных
- захоронение и утилизация отловленных безнадзорных (бездомных) животных

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммой предусматривается целевое финансирование мероприятий за счет средств бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области составляет 3,670 млн. руб., из них по годам:
2014 год - 0,517 млн. рублей;
2015 год - 0,520 млн. рублей;
2016 год - 0,522 млн. рублей;
2017 год - 0,525 млн. рублей;
2018 год - 0,527 млн. рублей;
2019 год - 0,528 млн. рублей;
2020 год - 0,531 млн. рублей.
Объем финансирования уточняется ежегодно при утверждении бюджета на очередной год.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Предупреждение распространения инфицирования безнадзорных (бездомных) животных возбудителем бешенства.
Предупредить распространение инфекции среди безнадзорных животных возможно посредством организации комплекса организационно-хозяйственных и специальных мероприятий, направленных на упорядочение содержания и вакцинацию животных.
Своевременная профилактика позволит исключить заболеваемость бешенством среди людей.
Подпрограммой предусмотрено финансирование следующих мероприятий:
отлов безнадзорных (бездомных) животных;
транспортировка безнадзорных (бездомных) животных;
кастрация и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных;
содержание и учет безнадзорных (бездомных) животных от 10 дней до 1 месяца с момента отлова;
эвтаназия отловленных безнадзорных (бездомных) животных;
захоронение и утилизация отловленных безнадзорных (бездомных) животных.
5.2. Обеспечение и оснащенность организаций, готовых заниматься отловом, учетом, вакцинацией, стерилизацией, содержанием безнадзорных (бездомных) животных.
В реализации Подпрограммы по отлову, учету, кастрации, стерилизации, содержанию безнадзорных (бездомных) животных может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Исполнитель, прошедший процедуру конкурсного отбора и выигравший конкурс на выполнение данного вида муниципального заказа, должен быть обеспечен и оснащен:
- помещением для приюта безнадзорных (бездомных) животных, отвечающим действующим санитарно-техническим нормам и правилам и пропускной способностью не менее 15 кв. м, согласно Приказу Управления ветеринарии Пензенской области № 15-п от 04.05.2012 г.;
- помещением для выполнения регистрации, вакцинации, стерилизации, умерщвления и других операций, отвечающих действующему СанПиН;
- специальным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по проведению медицинского осмотра, вакцинации, стерилизации, умерщвления и других операций;
- специализированной бригадой по отлову безнадзорных (бездомных) животных;
- диспетчерской службой по учету и регистрации отловленных бродячих собак, приему их от населения, по поиску потерявшихся животных.
Исполнитель по договору обязан:
- обеспечивать безопасность работы своих сотрудников (обучение, инструктаж, снабжение средствами индивидуальной защиты и т.п.);
- обеспечивать умерщвление и утилизацию трупов животных, погибших как при отлове и содержании, так и при других ситуациях.
Сложившаяся в Каменском районе неблагоприятная ситуация, связанная с отловом и стерилизацией безнадзорных (бездомных) животных, может быть в значительной мере улучшена. Для этого необходимо организовать контроль за численностью безнадзорных животных путем их отлова и учета в единой организации, вакцинации, стерилизации. Данные мероприятия обеспечат возможность контроля за уровнем охвата животных вакцинопрофилактикой. Своевременный отлов безнадзорных животных уменьшит риск инфицирования людей.
При использовании программы ППВСО стерилизованные безнадзорные животные после возвращения в "семьи" (безнадзорные собаки обычно живут небольшими сообществами, в которые входят кобель-вожак, несколько сук и подрастающий молодняк) могут жить там несколько лет, не производя потомства. Если учитывать, что стерилизованная сука в течение 5 - 7 лет не будет приносить потомство и ее место не займет новая особь, экономическая эффективность программы ППВСО становится очевидной.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Программы. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Каменского района в пределах полномочий.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основным критерием оценки эффективности программных мероприятий является уменьшение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных к концу выполнения Программы на 50 - 60% (на 35 - 50 голов), исключение распространения заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей на 50 - 60%.

ПОДПРОГРАММА 2
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы
- "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Основание для разработки
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 "Об утверждении федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
- администрация Каменского района Пензенской области
Разработчик подпрограммы
- администрация Каменского района Пензенской области
Цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Каменского района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Каменского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Каменского района;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Каменского района, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Пензенской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Каменского района.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Каменского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Каменского района;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Каменского района с помощью грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Каменского района.

Важнейшие целевые индикаторы подпрограммы
а) ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Каменском районе, в том для молодых семей и молодых специалистов;
б) число сельских семей Каменского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
в) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Каменского района;
г) количество рабочих мест, созданных на сельских территориях Каменского района в результате реализации подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
I этап - 2014 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области" в 2014 - 2020 годы составляет 55,388 млн. рублей,
в том числе по годам:
- средства федерального бюджета - 13,222 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 1,392 млн. рублей;
2015 год - 0,982 млн. рублей;
2016 год - 1,162 млн. рублей;
2017 год - 1,583 млн. рублей;
2018 год - 4,251 млн. рублей;
2019 год - 1,198 млн. рублей;
2020 год - 2,654 млн. рублей.
- средства бюджета Пензенской области - 31,020 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 1,392 млн. рублей;
2015 год - 0,982 млн. рублей;
2016 год - 1,702 млн. рублей;
2017 год - 3,387 млн. рублей;
2018 год - 14,057 млн. рублей;
2019 год - 1,846 млн. рублей;
2020 год - 7,654 млн. рублей.
- средства бюджета Каменского района Пензенской области - 4,418 млн. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,213 млн. рублей;
2015 год - 0,150 млн. рублей;
2016 год - 0,250 млн. рублей;
2017 год - 0,484 млн. рублей;
2018 год - 1,966 млн. рублей;
2019 год - 0,270 млн. рублей;
2020 год - 1,085 млн. рублей.
- внебюджетные источники в объеме 6,728 млн. рублей, том числе по годам:
2014 год - 1,285 млн. рублей;
2015 год - 0,906 млн. рублей;
2016 год - 0,906 млн. рублей;
2017 год - 0,906 млн. рублей;
2018 год - 0,906 млн. рублей;
2019 год - 0,906 млн. рублей;
2020 год - 0,913 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
а) Улучшение жилищных условий 29 сельских семей, в том числе 16 молодых семей и молодых специалистов;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Каменского района в молодых специалистах на 94% и социальной сфере на 92,8%;
в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Каменского района на 11% и ожидаемой продолжительности жизни на 10%;
г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 55,388 млн. рублей, в том числе за счет:
- прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 22,428 млн. рублей;
- реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения - 4,160 млн. рублей;
- привлечения внебюджетных средств - 50,970 млн. рублей

I. Характеристика проблемы

Общие сведения о социально-экономическом развитии
сельских территорий муниципального района

На сельской территории Каменского района располагается 11 сельских поселений. Общая площадь сельской территории Каменского района составляет 2174,0 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 183300 га. Характеристика землепользования на сельских территориях Каменского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика землепользования на территории
Каменского района по состоянию на 01.01.2013 г.

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Кол-во
Примечание
1.
Общая площадь территории Каменского района
кв. км
2174,0

1.1
- леса
кв. км
186,5

1.2
- водоемы
кв. км
10,9

1.3
- площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов
га
38,8

1.4
- площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.)
га
12,8

1.5
- площади земель сельскохозяйственного назначения - всего
га
183300

- в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур
га
148200

%
81

2
Количество сельскохозяйственных предприятий
ед.
82

- имеют в наличии земли сельхоз. назначения
га
114215

- в них среднегодовая численность работающих
чел.
1568

- получаемый среднегодовой удельный доход
руб./га
67

3
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
122

- имеют в наличии земели сельхоз. назначения
га
28485

- в них среднегодовая численность работающих
чел.
175

- получаемый среднегодовой удельный доход
руб./га
59

4
Количество личных подсобных хозяйств (семей)
ед.
9338


Площадь земель, используемая для личного подсобного хозяйства
га
5500


Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
руб./га
75



1.2. Сельское население Каменского района

Численность сельского населения Каменского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 22415 человек, в том числе трудоспособного населения 14364 человека.
Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство - 1300 человек (9%);
- организации бюджетной сферы - 1091 человек (7,6%);
- организации несельскохозяйственной сферы - 5576 человек (38,8%);
- личное подсобное хозяйство - 6267 человек (43,6%);
- работает за пределами сельской территории Каменского района - 105 человек (0,7%);
- не обеспечено работой - 25 человек (0,2%).
Дефицит кадров в сфере АПК Каменского района составляет 51 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 14 человек.
Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 11200 рублей на человека.

Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход
населения Каменского района по состоянию на 01.01.2013 г.

№ п/п
Наименование сельских поселений в составе Каменского района
Численность сельского населения Каменского района (чел.)
Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Каменского района (чел.)
Всего
В т.ч. по возрастным группам
Наличие трудоспособного сельского населения - всего
Занято на территории Каменского района
Работает за пределами территории Муниципального района
Не обеспечено работой
Уровень безработицы (%)
Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)
До 7 лет
7 - 18 лет
18 - 35 лет
35 - 60 лет
Свыше 60 лет
Всего
В том числе
Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)
В сельскохозяйственном производстве
В организациях бюджетной сферы
В прочих организациях
В личном подсобном хозяйстве
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Анучинский
1170
67
141
247
517
198
749
738
68
50
402
218
99
9
2
0,3
11200
2.
Владыкинский
1097
70
96
199
385
347
703
692
93
41
312
246
98
8
3
0,4
10800
3.
Головинщинский
2766
95
165
520
798
1188
1773
1764
160
166
690
748
99
9


11400
4.
Каменский
2788
214
374
1198
759
243
1787
1774
82
81
740
871
99
9
4
0,2
11300
5.
Кевдо-Мельситовский
2010
124
135
465
729
557
1288
1278
211
92
612
363
99
7
3
0,2
12100
6.
Кикинский
2580
135
288
544
1027
586
1653
1640
112
122
472
934
99
12
1
0,1
10700
7.
Кобылкинский
1633
119
211
419
510
374
1046
1034
32
78
297
627
99
11
1
0,1
10100
8.
Междуреченский
1718
113
171
432
636
366
1101
1091
179
76
310
526
99
8
2
0,2
10200
9.
Первомайский
2324
141
321
531
842
489
1489
1473
31
218
697
527
99
9
7
0,5
12200
10.
Покрово-Арчадинский
2208
133
189
567
685
634
1415
1402
121
98
595
588
99
11
2
0,1
11900
11.
Федоровский
2121
222
248
449
705
497
1360
1348
211
69
449
619
99
12


10800

Итого по району
22415
1433
2339
5571
7593
5479
14364
14234
1300
1091
5576
6267
99
105
25
0,2
11200

1.3. Развитие агропромышленного комплекса
Каменского района Пензенской области

Основным (преобладающим) производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Каменского района является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Каменского района осуществляют производственную деятельность 82 сельскохозяйственные организации, 122 крестьянских (фермерских) хозяйства и 9338 личных подсобных хозяйств.
Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного
комплекса Каменского района

№ п/п
Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий
Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
Планируемые на период 2014 - 2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств
Организационно-правовая форма и наименование
Основные направления хозяйственной деятельности
Среднегодовой объем производства
Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.)
В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008 - 2012 и 2013 - 2020 годы
физ. ед.
млн. руб.
Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы
(млн. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
с. Батрак
ООО "Тройка"
Производство масла растительного
2500 тн.

Строительство маслозавода
150,0


2
с. Варваровка
КФХ Демидовой О.Н.
Животноводство


Строительство животноводство
10,0


3
с. Казанская Арчада
КФХ Родионовой
Животноводство


Строительство убойного цеха
3,0


4
с. Кевдо-Мельситово
ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
Животноводство


Реконструкция животноводческих ферм
70,0



1.4. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной
сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами
на сельских территориях Каменского района

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Каменского района, на 01.01.2013 года составляет 555,6 тыс. кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома - 113,8 тыс. кв. м (21%);
- индивидуальные жилые дома - 441,8 тыс. кв. м (79%).
Обеспеченность жильем в 2012 году составила 24,8 кв. м в расчете на одного сельского жителя.
На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 5 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 0 сельских семей), в том числе 4 сельских молодых семьи и молодых специалиста (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 0 сельских молодых семей и молодых специалистов).
Доля аварийного и ветхого жилья составляет 1% (3,7 тыс. кв. м).

Таблица 4

Характеристика жилищного фонда сельских поселений
Каменского района на 01.01.2013 года

№ п/п
Наименование сельского поселения
Общие данные
Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек)
Кол-во домов (ед.)
Кол-во квартир
Общ. площадь
(тыс. кв. м)
Кол-во жителей (чел.)
Уровень Обеспеченности жильем (кв. м/чел.)
Центральный водопровод
Сетевой газ
Всего
В том числе ветхий и аварийный жилфонд
домов (квартир)
человек
Домов (квартир)
человек
Площадь
% к общему наличию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Многоквартирный жилищный фонд
893
2344
113,8
0,7
0
2247
50,6
826
1986
886
2135
2
Индивидуальный жилищный фонд
9197

441,8
3
1
20168
21,9
7426
17872
7969
19209

Итого по Каменскому району
9990
4489
555,6
3,7
1
22415
24,8
8252
19858
8855
21344

Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы
в сельских поселениях Каменского района по состоянию
на 01.01.2013 г.

№ п/п
Наименование сельского поселения
Общеобразовательные школы
Детские дошкольные учреждения
ФАПы и офисы врача общей практики
Культурно-досуговые учреждения
Плоскостные спортивные сооружения
Наличие (ед.)
Мощность - ученических мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
Наличие (ед.)
Мощность - детских мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
Наличие (ед.)
Уровень обеспеченности (на 100 жителей)
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Наличие (ед.)
Мощность - посадочных мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности (на 100 жителей)
Наличие (ед.)
Площадь - кв. м
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности (на 100 жителей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Анучинский с/с
1
250
уд

1
20
уд

1


1
150
уд

1



2
Владыкинский с/с
3
580
уд

2
50


3


2
260
уд

1



3
Головинщинский с/с
5
550
уд





5


5
850
уд

1



4
Каменский с/с
5
480
уд

1
25
уд

8


5
800
уд

1



5
К.-Мельситовский с/с
1
400
уд

1
50
уд

2


2
370
уд

1



6
Кикинский с/с
3
848
уд

2
56
уд

3


3
650
уд

1



7
Кобылкинский с/с
1
200
уд





1


1
300
уд

1



8
Междуреченский с/с
4
374
уд





5


5
800
уд

1



9
Первомайский с/с
2
374
уд

1
90
уд

3


4
630
уд

1



10
П.-Арчадинский с/с
3
530
уд





6


5
770
уд

1



11
Федоровский с/с




















Итого по Муниципальному району
28
4586


8
291


37


33
5580


11




Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом - 95%, сетевым газоснабжением - 90,6%.
По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Каменского района функционируют:
- 28 общеобразовательных школ на 4586 ученических мест;
- 8 детских садов на 291 место;
- 37 фельдшерско-акушерских пунктов;
- 33 учреждения культурно-досугового типа на 5580 мест;
- 11 плоскостных спортивных сооружений.
Уровень обеспеченности сельского населения Каменского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5.
Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов
социальной сферы в Каменском районе на 01.01.2013 г.

№ п/п
Наименование объекта в сельском поселении
Обеспеченность коммунальными услугами
отопление
водопровод
Сетевой газ
Канализация
От центральной котельной
От собственного источника (газ)
От центрального водопровода
От собственного источника
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Детсад
8

8

8

2
Общеобразовательные школы
28

28

28

3
Клуб
33

33

33

4
ФАП
37

37

37


Итого
106

106

106


1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Каменского района к системе сетевого газоснабжения подключен 41 из 66 населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 90,6% жилищного фонда сельских поселений Каменского района.
В период 2014 - 2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Анучинский сельсовет, Владыкинский сельсовет, Головинщинский сельсовет, Каменский сельсовет, Кобылкинский сельсовет, Междуреченский сельсовет, П.-Арчадинский сельсовет.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Каменского района включает в себя 1 водозабор (87 артезианских скважин), 67 водопроводных башен, 500 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Каменского района (не) обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Каменского района около 15%.
На текущий момент более 21% объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около 95% площади жилищного фонда в сельских поселениях Каменского района подключено к водопроводным сетям. Еще 15% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 15% сельского населения Каменского района получают воду из колодцев.
В период 2014 - 2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 35,4 км в сельских поселениях: Анучинский сельсовет, Головинщинский сельсовет, Каменский сельсовет, Кевдо-Мельситовский сельсовет, Кикинский сельсовет, Кобылкинский сельсовет, Первомайский сельсовет.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Каменского района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 20%.
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов (не) организованы.
На территории сельских муниципальных образований вывоз твердых бытовых отходов от населения и организаций Каменского района Пензенской области осуществляют МУП ЖКХ поселений, сбор и вывоз твердых бытовых отходов в городе Каменка осуществляет МУП "Каменское ЖКХ".

Таблица 7

Характеристика действующей системы газоснабжения
в сельских поселениях Каменского района по состоянию
на 01.01.2013 г.

№ п/п
Наименование сельских поселений Муниципального района
Межпоселковые газопроводы (км)
Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению
Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению
Кол-во
Кол-во (ед.)
% к общему наличию
Кол-во (ед.)
% к общему наличию

1
2
3
10
11
12
13
1
Анучинский с/с
14,9
401
77
12
100
2
Владыкинский с/с
3,6
446
90
17
100
3
Головинщинский с/с
57,6
1394
60
31
100
4
Каменский с/с
41,6
1203
95
41
100
5
К.-Мельситовский с/с
12,6
876
100
17
100
6
Кикинский с/с
40,2
934
100
29
100
7
Кобылкинский с/с
8
457
93
12
100
8
Междуреченский с/с
14,5
543
92
33
100
9
Первомайский с/с
5,1
807
100
26
100
10
П.-Арчадинский с/с
12
781
93
32
100
11
Федоровский с/с
20
1013
100
23
100

Итого по Каменскому району
230,1
8855
90,6
273
100

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских
поселениях Каменского района на 01.01.2013 г.

№ п/п
Наименование сельских поселений Каменского района
Артезианские скважины (ед.)
Водонапорные башни (ед.)
Водопроводы (км)
Уличные колонки (ед.)
Получают воду от центрального водопровода
Количество
Год ввода
Количество
Количество
Износ (%)
Количество
Человек
% к общему числу жителей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Анучинский с/с
4
1960 - 1976
4
18,8
80
22
1119
96
2
Владыкинский с/с
4
1971 - 1997
3
12,3
60
26
1008
92
3
Головинщинский с/с
7
1960 - 1995
8
44,1
65
146
2392
86
4
Каменский с/с
8
1989 - 2007
13
46
60
104
2788
100
5
К.-Мельситовский с/с
4
1956 - 1975
5
17
60
10
1864
93
6
Кикинский с/с
5
1965 - 2005
5
19,7
80
47
2580
100
7
Кобылкинский с/с
1
1984
1
1,5
90
0
0
0
8
Междуреченский с/с
5
1968 - 1984
8
55,2
75
47
1718
100
9
Первомайский с/с
5
1973 - 2002
4
23,5
60
52
2095
90
10
П.-Арчадинский с/с
9
1972 - 1986
11
42
60
133
2179
98
11
Федоровский с/с
5
1989 - 2005
5
22,8
60
68
2115
99

Итого по Каменскому району
56

67
302,9
69
655
19858
95

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Каменского района посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Каменском районе Пензенской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий Каменского района.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Каменского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Каменского района;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Каменского района с помощью грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Каменского района.
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Каменского района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.
Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

№ п/п
Наименование
Един. измер.
2013 (базовый)
Прогноз по годам реализации Программы
Отношение 2020 г. к 2013 г.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Демографические показатели в Каменском районе

1.1
Численность сельского населения
тыс. чел.
22415
22300
22200
22130
22050
21950
21855
21780
97,2
1.2
Численность сельского населения в трудоспособном возрасте
тыс. чел.
14364
14272
14208
14163
14112
14050
14050
13935
97,0
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1393
51.3
Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)
тыс. чел.
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
111
1,011,0.4
Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей)
тыс. чел.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
100,0
2
Создание комфортных условий жизнедеятельности в Каменском районе
2.1
Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Каменского района
2.1.1
Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) - всего
ед.
2
5
4
4
4
4
4
4

в том числе молодых семей и молодых специалистов
ед.
1
4
2
2
2
2
2
2

2.1.2
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего
тыс. кв. м
0,144
0,306
0,216
0,216
0,216
0,216
0,216
0,216
150
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
тыс. кв. м
0,054
0,252
0,108
0,108
0,108
0,108
0,108
0,108
200
2.1.3

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего
ед.
2
5
4
4
4
4
4
4

в том числе молодых семей и молодых специалистов
ед.
1
4
2
2
2
2
2
2

2.2
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Каменского района
2.2.1
Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях
чел.
1471
1442
1440
1440
1437
1426
1430
1430
0,97
2.2.2
Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях
чел.
1471
1442
1440
1440
1437
1426
1430
1430
0,97
2.2.3
Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4
Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений
мест
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Каменского района
2.3.1
Наличие ФАПов в сельских поселениях
ед.
37
37
37
37
37
37
37
37

в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2

2.3.2
Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях
ед.









в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.









2.3.3
Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях
ед.









2.3.4
Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях
ед.









2.3.5
Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами
чел.









2.3.6
Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики
чел.









2.4
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Каменского района
2.4.1
Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях
ед.
67
67
67
67
67
67
67
67

кв. м
132500
13250
13250
13250
13250
13250
13250
13250

в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.









кв. м









2.4.2
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0

кв. м
0
0
0
0
0
0
0
0

2.4.3
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0

2.5
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Каменского района
2.5.1
Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях
ед.
35
33
33
33
33
33
33
33

мест
5674
5524
5524
5524
5524
5524
5524
5524

в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии
ед.
1
1
0
0
0
0
0
0

мест









2.5.2
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях
ед.
0








мест
0








2.5.3
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа
чел.
0








2.6
Газоснабжение сельских поселений Каменского района
2.6.1
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях
км









2.6.2
Уровень износа объектов газоснабжения
%









2.6.3
Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Каменского района
%
90,6








2.7
Водоснабжение в сельских поселениях Каменского района
2.7.1
Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Каменского района
км









2.7.2
Уровень износа объектов водоснабжения
%
21








2.7.3
Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях
%
95








3
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
3.1
Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства
ед.
0



1


1

3.2
Объем жилищной застройки
тыс. кв. м
0



0,540


0,540

4
Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Каменского района
4.1
Количество реализованных проектов местных инициатив
ед.









4.2
Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив
чел.









5
Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Каменского района
5.1
Количество проведенных мероприятий
ед.









6
Создание рабочих мест в сельских поселениях Каменского района
6.1
Количество созданных рабочих мест
ед.










III. Мероприятия Подпрограммы

В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Каменского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство сельских поселений Каменского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
а) развитие газификации;
б) развитие водоснабжения;
в) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Каменского района.
4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Каменского района.
В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Каменского района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций
АПК и социальной сферы, функционирующих на территории
сельских поселений Каменского района в период
реализации Программы

№ п/п
Показатели
Един. измер.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе:
чел.
53
17
11
7
6
5
4
3
1.1
ООО "Тройка"
чел.
24
10
5
3
2
2
1
1
1.2
ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
чел.
16
2
5
2
2
2
2
1
1.3
КФХ Демидова О.Н.
чел.
11
3
1
2
2
1
1
1
1.4
КФХ Родионова
чел.
2
2






2.
Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе:
чел.
2

1


1


2.1
МОУ СОШ с. Владыкино
чел.
1




1


2.2
МОУ СОШ с. Федоровка
чел.
1

1





3
Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе
чел.
5

1
1
1
1
1

3.1
Каменская ЦРБ
чел.
5

1
1
1
1
1

4
Потребность в молодых специалистах в сфере культуры - всего,
в том числе

7
1
1
1
1
1
1
1
4.1
Наименование учреждения культурно-досугового типа
МУК МЦ РДК
чел.
1



1




Головинщинский ПБДЦ
чел.
1
1







Кобылкинский ПБДЦ
чел.
2

1



1


Калининский ПБДЦ
чел.
1


1





Кевдинский ПБДЦ
чел.
1




1



Курганский ПБДЦ
чел.
1






1
5.
Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта - всего,
В том числе
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
наименование учреждения физической культуры и спорта

0
0
0
0
0
0
0
0

Итого
чел.
67
18
14
9
8
8
6
4

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельских поселениях Каменского района, в том
числе молодых семей и молодых специалистов

N
п/п
Показатели
Един.
измер.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений
Каменского района - всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
домов
13
1
2
2
2
2
2
2
кв. м
702
54
108
108
108
108
108
108
млн. руб.
9,828
0,756
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
1.1
Первомайский сельсовет
домов
6

2
2
2



кв. м
324

108
108
108



официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.4
Кевдо-Мельситовский сельсовет
домов
3




1
2

кв. м
162




54
108

1.5
Головинщинский сельсовет
домов
3




1

2
кв. м
162




54

108
1.6
Федоровский сельсовет
домов
1
1






кв. м
54
54






2.
Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов - всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
домов
16
4
2
2
2
2
2
2
кв. м
900
252
108
108
108
108
108
108
млн. руб.
12,6
3,528
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
2.1
Первомайский сельсовет
домов
7
1
2
2
2



кв. м
378
54
108
108
108



2.2
Кобылкинский сельсовет
домов
1
1






кв. м
72
72






2.3
Кикинский сельсовет
домов
1
1






кв. м
72
72






2.4
Кевдо-Мельситовский сельсовет
домов
3




1
2

кв. м
162




54
108

2.5
Головинщинский сельсовет
домов
3




1

2
кв. м
162




54

108
официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.7
Покрово-Арчадинский сельсовет
домов
1
1






кв. м
54
54







Таблица 12

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельских поселениях
Каменского района


N
п/п
Наименование проектов
Един. измер.
Всего
В том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N
п/п
Наименование проектов
Един. измер.
Всего
В том числе по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Варваровка (на 10 жилых домов) Каменского района Пензенской области - всего,
млн. руб.
9,7
-
-
1,0
2,54
6,16
-
-
1.1
Изготовление проектно-сметной документации
млн. руб.
1,0
-
-
1,0
-
-
-
-
1.2
Строительство подъездных дорог
км
0,58
-
-
-
-
0,58
-
-
млн. руб.
6,16
-
-
-
-
6,16
-
-
1.3
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
млн. руб.
0,68
-
-
-
0,68
-
-
-
1.3.1
ТП 10/04 кВ мощностью 2 x 400 кВА
единиц
1
-
-
-
1
-
-
-
млн. руб.
0,25
-
-
-
0,25
-
-
-
1.3.2
ВЛ-10 кВ
км
0,05
-
-
-
0,05
-
-
-
млн. руб.
0,1
-
-
-
0,1
-
-
-
1.3.3
ВЛ-0,4 кВ
км
0,230
-
-
-
0,230
-
-
-
млн. руб.
0,18
-
-
-
0,18
-
-
-
1.3.4
Линия уличного освещения
км
0,184
-
-
-
0,184
-
-
-
млн. руб.
0,150
-
-
-
0,150
-
-
-
1.4
Строительство объектов газоснабжения - всего
млн. руб.
0,56
-
-
-
0,56
-
-
-
1.4.1
Строительство газопровода среднего давления
км
0,33
-
-
-
0,33
-
-
-
млн. руб.
0,14
-
-
-
0,14
-
-
-
1.4.2
Строительство газораспределительных пунктов
ед.
1
-
-
-
1
-


млн. руб.
0,12
-
-
-
0,12
-
-
-
1.4.3
Строительство газопровода низкого давления
км
0,47
-
-
-
0,47
-
-
-
млн. руб.
0,3
-
-
-
0,3
-
-
-
1.5
Строительство объектов водоснабжения - всего
млн. руб.
1,3
-
-
-
1,3
-
-
-
1.5.1
Строительство водозаборов (артезианских скважин)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-

1.5.3
Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5.4
Строительство водопровода
км
0,6
-
-
-
0,6

-
-
млн. руб.
1,3
-
-
-
1,3

-
-
1.6
Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.1
Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.2
Реконструкция детского сада
ед.
-
-

-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-

-
-
-
-
-
1.6.3
Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.4
Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-

1.6.1
Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.2
Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
км
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-

1.5.3
Озеленение улиц и площадей
кв. м
-
-
-
-
-
-
-
-


млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Головинщино (10 домов)
Каменского района Пензенской области - всего,
млн. руб.
23,26
-
-
-
0,8
12,0
1,2
9,26
1.1
Изготовление проектно-сметной документации
млн. руб.
2,0
-
-
-
0,8
-
1,2
-
1.2
Строительство подъездных дорог
км
0,6
-
-
-
-
-
-
0,6
млн. руб.
6,2
-
-
-
-
-
-
6,2
1.3
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего
млн. руб.
0,76
-
-
-
-
-
-
0,7
1.3.1
ТП 10/04 кВ мощностью 2 x 400 кВА
единиц
1
-
-
-
-
-
-
1
млн. руб.
0,302
-
-
-
-
-
-
0,302
1.3.2
ВЛ-10 кВ
км
0,047
-
-
-
-
-
-
0,047
млн. руб.
0,1
-
-
-
-
-
-
0,1
1.3.3
ВЛ-0,4 кВ
км
0,3
-
-
-
-
-
-
0,3
млн. руб.
0,2
-
-
-
-
-
-
0,2
1.3.4
Линия уличного освещения
км
0,2
-
-
-
-
-
-
0,2
млн. руб.
0,15
-
-
-
-
-
-
0,15
1.4
Строительство объектов газоснабжения - всего
млн. руб.
0,700
-
-
-
-
-
-
0,56
1.4.1
Строительство газопровода среднего давления
км
0,33
-
-
-
-
-
-
0,07
млн. руб.
0,2
-
-
-
-
-
-
0,2
1.4.2
Строительство газораспределительных пунктов
ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
млн. руб.
0,2
-
-
-
-
-
-
0,2
1.4.3
Строительство газопровода низкого давления
км
0,47
-
-
-
-
-
-
0,47
млн. руб.
0,3
-
-
-
-
-
-
0,3
1.5
Строительство объектов водоснабжения - всего
млн. руб.
1,6
-
-
-
-
-
-
1,6
1.5.1
Строительство водозаборов (артезианских скважин)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-

1.5.3
Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5.4
Строительство водопровода
км
0,6
-
-
-
-
-
-
0,6
млн. руб.
6,2
-
-
-
-
-
-
6,2
1.6
Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.1
Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.2
Строительство (реконструкция) детского сада
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.3
Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.4
Реконструкция учреждения культурно-досугового типа
ед.
1
-
-
-
-
1
-
-
млн. руб.
12,0
-
-
-
-
12,0
-
-

1.6.1
Строительство (реконструкция) спортивного сооружения
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6.2
Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров
км
-
-
-
-
-
-
-
-
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-

Таблица 13

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих
на территории сельских поселений Каменского района

N
п/п
Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения
Един.
измер.
Всего
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1











Итого










Таблица 14

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению
и популяризации достижений в развитии сельских поселений
Муниципального района
















































IV. Объемы и источники финансирования Программы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области, Каменского района и сельских поселений Каменского района, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 55,388 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 13,223 млн. рублей;
за счет средств бюджета Пензенской области - 31,021 млн. рублей;
за счет средств бюджета Каменского района - 2,768 млн. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений - 1,648 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 6,728 млн. рублей.
Объем финансирования на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Каменского района, в том числе для молодых семей и молодых специалистов составляет:
22,428 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 7,290 млн. рублей;
за счет средств бюджета Пензенской области - 7,290 млн. рублей;
за счет средств бюджета Каменского района - 1,120 млн. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений - 0 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 6,728 млн. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 15.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таблица 15

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
в 2014 - 2020 годах

№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Объемы и источники финансирования
Источник финансирования
Объемы финансирования (млн. руб.)
Всего
В т.ч. по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Каменского района, - всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
9,828
0,756
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
- федеральный бюджет
3,1941
0,2457
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
- региональный бюджет
3,1941
0,2457
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
- районный бюджет
0,4914
0,0378
0,0756
0,0756
0,0756
0,0756
0,0756
0,0756
- бюджет МО
0
0
0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
2,9484
0,2268
0,4536
0,4536
0,4536
0,4536
0,4536
0,4536
1.1
Первомайский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
4,536

1,512
1,512
1,512



- федеральный бюджет
1,4742

0,4914
0,4914
0,4914



- региональный бюджет
1,4742

0,4914
0,4914
0,4914



- районный бюджет
0,2268

0,0756
0,0756
0,0756



- бюджет МО
0

0
0
0



- внебюджетные источники
1,3608

0,4536
0,4536
0,4536



текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.4
Кевдо-Мельситовский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
2,268




0,756
1,512

- федеральный бюджет
0,7371




0,2457
0,4914

- региональный бюджет
0,7371




0,2457
0,4914

- районный бюджет
0,1134




0,0378
0,0756

- бюджет МО
0




0
0

- внебюджетные источники
0,6804




0,2268
0,4536

1.5
Головинщинский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
2,268




0,756

1,512
- федеральный бюджет
0,7371




0,2457

0,4914
- региональный бюджет
0,7371




0,2457

0,4914
- районный бюджет
0,1134




0,0378

0,0756
- бюджет МО
0




0

0
- внебюджетные источники
0,6804




0,2268

0,4536
1.6
Федоровский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
0,756
0,756






- федеральный бюджет
0,2457
0,2457






- региональный бюджет
0,2457
0,2457






- районный бюджет
0,0378
0,0378






- бюджет МО
0
0






- внебюджетные источники
0,2268
0,2268






2.
Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Каменского района для молодых семей и молодых специалистов - всего
в том числе
в разрезе сельских поселений:
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
12,600
3,528
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
1,512
- федеральный бюджет
4,095
1,1466
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
- региональный бюджет
4,095
1,1466
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
0,4914
- районный бюджет
0,63
0,1764
0,0756
0,0756
0,0756
0,0756
0,0756
0,0756
- бюджет МО
0
0
0
0
0
0
0
0
- внебюджетные источники
3,78
1,0584
0,4536
0,4536
0,4536
0,4536
0,4536
0,4536
2.1
Первомайский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
5,292
0,756
1,512
1,512
1,512



- федеральный бюджет
1,7199
0,2457
0,4914
0,4914
0,4914



- региональный бюджет
1,7199
0,2457
0,4914
0,4914
0,4914



- районный бюджет
0,2646
0,0378
0,0756
0,0756
0,0756



- бюджет МО
0
0
0
0
0



- внебюджетные источники
1,5876
0,2268
0,4536
0,4536
0,4536



2.2
Кобылкинский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
1,008
1,008






- федеральный бюджет
0,3276
0,3276






- региональный бюджет
0,3276
0,3276






- районный бюджет
0,0504
0,0504






- бюджет МО
0
0






- внебюджетные источники
0,3024
0,3024






2.3
Кикинский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
1,008
1,008






- федеральный бюджет
0,3276
0,3276






- региональный бюджет
0,3276
0,3276






- районный бюджет
0,0504
0,0504






- бюджет МО
0
0






- внебюджетные источники
0,3024
0,3024






2.4
Кевдо-Мельситовский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
2,268




0,756
1,512

- федеральный бюджет
0,7371




0,2457
0,4914

- региональный бюджет
0,7371




0,2457
0,4914

- районный бюджет
0,1134




0,0378
0,0756

- бюджет МО
0




0
0

- внебюджетные источники
0,6804




0,2268
0,4536

2.5
Головинщинский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
2,268




0,756

1,512
- федеральный бюджет
0,7371




0,2457

0,4914
- региональный бюджет
0,7371




0,2457

0,4914
- районный бюджет
0,1134




0,0378

0,0756
- бюджет МО
0




0

0
- внебюджетные источники
0,6804




0,2268

0,4536
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.7
Покрово-Арчадинский сельсовет
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
0,756
0,756






- федеральный бюджет
0,2457
0,2457






- региональный бюджет
0,2457
0,2457






- районный бюджет
0,0378
0,0378






- бюджет МО
0
0






- внебюджетные источники
0,2268
0,2268






3.
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку - всего, в том числе в разрезе сельских поселений:
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
32,960
-
-
1,000
3,340
18,160
1,200
9,260
- федеральный бюджет
5,933
-
-
0.180
0.601
3.269
0.216
1,667
- региональный бюджет
23,731
-
-
0.720
2.405
13.075
0.864
6,667
- районный бюджет
1,648
-
-
0.050
0.167
0.908
0.060
0.463
- бюджет МО
1,648
-
-
0.050
0.167
0.908
0.060
0.463
- внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Итого по всем мероприятиям Программы
Объем финансирования - всего,
в том числе за счет средств:
55.388
4.284
3.024
4.024
6.364
21.184
4.224
12.284
- федеральный бюджет
13.223
1.392
0.983
1.163
1.584
4.252
1.199
2.65
- региональный бюджет
31.021
1.392
0.983
1.703
3.388
14.058
1.847
7.65
- районный бюджет
2.768
0.214
0.151
0.201
0.318
1.059
0.211
0.614
- бюджет МО
1.648
-
-
0.05
0.167
0.908
0.06
0.463
- внебюджетные источники
6.728
1.286
0.907
0.907
0.907
0.907
0.907
0.907

Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является Администрация Каменского района Пензенской области.
Администрация Каменского района Пензенской области:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;
- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной финансовый год;
- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации подпрограммы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Каменского района Пензенской области будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.
Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.


III. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.

1. Основное мероприятие
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:
- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, с участием средств бюджета Пензенской области, бюджета Каменского района, а также собственных и (или) заемных средств участников мероприятий Программы на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;
- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;
- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства государственной поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены гражданами на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.
Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению № 3 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, предусматривающий:
а) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на условиях, которые предусмотрены Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым специалистам, согласно приложению № 4 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598. Одним из условий права на получение социальной выплаты гражданином, в том числе молодой семьей и молодым специалистам, является наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты.
Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме, предусмотренной приложением № 5 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598.
Гражданин, имеющий право на получение указанной социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление по форме, предусмотренной приложением № 6 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598;
б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, согласно приложению № 7 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598.
Порядок формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности устанавливается и утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
Реализация указанных мероприятий позволит:
улучшить жилищные условия сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;
сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;
привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;
создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.

2. Основное мероприятие
"Мероприятия по комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры"

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по двум направлениям:
1) Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода.
В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:
а) Локальные водопроводы:
Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности направлено на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.
Подпрограмма предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.
б) Распределительные газовые сети:
Мероприятие по развитию газификации в сельской местности направлено на повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Подпрограмма предусматривает следующие направления мероприятия в области развития газификации в сельской местности:
- осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;
- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
- повышение эффективности использования сетевого газа.
Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения.
в) Учреждения культурно-досугового типа:
Мероприятие по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности направлено на финансирование строительства и реконструкции учреждений культурно-досугового типа, оснащение клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами). Это позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельских поселениях и приобщить сельское население к культурно-историческому наследию.
г) Общеобразовательные учреждения:
Мероприятие по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности направлено на строительство и реконструкцию в сельской местности общеобразовательных школ, что позволит обновить материально-техническую базу учреждений образования, закрепить молодежь на селе.
д) Плоскостные спортивные сооружения:
Мероприятие по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности направлено на создание условий для занятий физической культурой по месту жительства и в местах массового отдыха, вовлечение в активные занятия физической культурой сельской молодежи.
е) Фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики:
Мероприятие по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности направлено на финансирование строительства и реконструкцию в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Целью реализации направления является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
2) Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.
Мероприятие по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности предусматривает оказание государственной поддержки проектов, отобранных на конкурсной основе и предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. Целью мероприятия является создание современной социально-инженерной инфраструктуры для компактного жилищного строительства вблизи объектов сельскохозяйственного производства.
Проекты комплексной компактной застройки сельских поселений предусматривается осуществлять в первую очередь на территориях ускоренного развития сельскохозяйственного производства, нуждающегося в привлечении дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области передовых технологий агропромышленного производства.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;
обеспечение инженерной инфраструктурой сельских поселений в рамках проектов их комплексной компактной застройки.
В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать следующие объекты:
- строительство (реконструкция) объектов социальной и культурной сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений клубного типа, а также спортивные сооружения и площадки);
- инженерная подготовка строительной площадки для массовой жилищной застройки;
- благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров).

3. Основное мероприятие
"Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности"

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.
В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:
- активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;
- мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;
- формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.
Гранты предоставляются на реализацию проектов, которые направляются в Министерство сельского хозяйства Пензенской области для рассмотрения с целью дальнейшего представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Приоритетными направлениями предоставления грантов является реализация проектов в области:
- создания и обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
- сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
- поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы


Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в таблице № 2 к подпрограмме.





Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Муниципальной
программы Пензенской области
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Каменского района Пензенской области на 2014 -
2020 годы"
(указать наименование исполнительного органа
государственной власти Пензенской области)

Ответственный исполнитель
Администрация Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы"
1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
103,7
103,7
103,7
103,7
103,7
103,7
103,7
2
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
104
104
104
104
104
104
104
3
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
102,7
102,7
102,7
102,7
102,7
102,7
102,7
4
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году







5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
процентов к предыдущему году
101
101
101
101
101
101
101
6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций
процентов
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
7
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
рублей
14130
14130
14130
14130
14130
14130
14130
8
Индекс производительности труда
процентов
101
101
101
101
101
101
101
9
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
процентов к предыдущему году
102
102
102
102
102
102
102
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
10
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего
тыс. кв. метров
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186

в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
тыс. кв. метров
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
11
Ввод в действие локальных водопроводов
тыс. километров







12
Ввод в действие распределительных газовых сетей
тыс. километров
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
13
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа
тыс. мест







14
Ввод в действие общеобразовательных учреждений
тыс. ученич. мест







15
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
тыс. кв. метров







16
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
единиц







17
Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки
шт.












Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Развитие агропромышленного
комплекса Каменского района на 2014 - 2020 годы"

N
пп
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. рублей
всего
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Цель: Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц
1.
Расходы на организацию отлова безнадзорных животных
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
3,670
3,670
0,000
0,000
0,000
2014
0,517
0,517
0,000
0,000
0,000
2015
0,520
0,520
0,000
0,000
0,000
2016
0,522
0,522
0,000
0,000
0,000
2017
0,525
0,525
0,000
0,000
0,000
2018
0,527
0,527
0,000
0,000
0,000
2019
0,528
0,528
0,000
0,000
0,000
2020
0,531
0,531
0,000
0,000
0,000
1.1.
безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

Итого
3,670
3,670
0,000
0,000
0,000
2014
0,517
0,517
0,000
0,000
0,000
2015
0,520
0,520
0,000
0,000
0,000
2016
0,522
0,522
0,000
0,000
0,000
2017
0,525
0,525
0,000
0,000
0,000
2018
0,527
0,527
0,0
0,0
0,0
2019
0,528
0,528
0,0
0,0
0,0
2020
0,531
0,531
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
Итого
3,670
3,670
0,000
0,000
0,000
2014
0,517
0,517
0,000
0,000
0,000
2015
0,520
0,520
0,000
0,000
0,000
2016
0,522
0,522
0,000
0,000
0,000
2017
0,525
0,525
0,000
0,000
0,000
2018
0,527
0,527
0,000
0,000
0,000
2019
0,528
0,528
0,000
0,000
0,000
2020
0,531
0,531
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Цель: Повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий и выполнения мероприятий по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства Госпрограммы
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
1.
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего
в том числе:
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
22,428
7,289
7,289
1,122
6,728
2014
4,282
1,392
1,392
0,213
1,285
2015
3,020
0,982
0,982
0,150
0,906
2016
3,020
0,982
0,982
0,150
0,906
2017
3,020
0,982
0,982
0,150
0,906
2018
3,020
0,982
0,982
0,150
0,906
2019
3,020
0,982
0,982
0,150
0,906
2020
3,046
0,987
0,987
0,159
0,913
1.1.
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
12,600
4,095
4,095
0,630
3,780
2014
3,528
1,147
1,147
0,176
1,058
2015
1,510
0,491
0,491
0,075
0,453
2016
1,510
0,491
0,491
0,075
0,453
2017
1,510
0,491
0,491
0,075
0,453
2018
1,510
0,491
0,491
0,075
0,453
2019
1,510
0,491
0,491
0,075
0,453
2020
1,522
0,493
0,493
0,079
0,457
Задача 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2
мероприятие по развитию водоснабжения
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
мероприятие по развитию газификации
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
мероприятие по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
мероприятие по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
мероприятие по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
мероприятие по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
мероприятие по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
32,960
23,731
5,933
3,296
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2016
1,000
0,720
0,180
0,100
0,000
2017
3,340
2,405
0,601
0,334
0,000
2018
18,160
13,075
3,269
1,816
0,000
2019
1,200
0,864
0,216
0,120
0,000
2020
9,260
6,667
1,667
0,926
0,000
Задача 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
9
мероприятие по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
Итого
55,388
31,020
13,222
4,418
6,728
2014
4,282
1,392
1,392
0,213
1,285
2015
3,020
0,982
0,982
0,150
0,906
2016
4,020
1,702
1,162
0,250
0,906
2017
6,360
3,387
1,583
0,484
0,906
2018
21,180
14,057
4,251
1,966
0,906
2019
4,220
1,846
1,198
0,270
0,906
2020
12,306
7,654
2,654
1,085
0,913
Итого по мероприятиям

Итого
59,058
34,690
13,222
4,418
6,728
2014
4,799
1,909
1,392
0,213
1,285
2015
3,540
1,502
0,982
0,150
0,906
2016
4,542
2,224
1,162
0,250
0,906
2017
6,885
3,912
1,583
0,484
0,906
2018
21,707
14,584
4,251
1,966
0,906
2019
4,748
2,374
1,198
0,270
0,906
2020
12,837
8,185
2,654
1,085
0,913






Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Пензенской области
на 2013 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств
(указать наименование исполнительного органа государственной
власти Пензенской области)

Ответственный исполнитель государственной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)
Источник финансирования
Оценка расходов, млн. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
1
Подпрограмма 1
Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
0,517
0,520
0,522
0,525
0,527
0,528
0,531
бюджет Пензенской области
0,517
0,520
0,522
0,525
0,527
0,528
0,531
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
иные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Подпрограмма 2
Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года (проект)
всего
4,282
3,020
4,020
6,360
21,180
4,220
12,306
бюджет Пензенской области
1,392
0,982
1,702
3,387
14,057
1,846
7,654
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1,392
0,982
1,162
1,583
4,251
1,198
2,654
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
0,213
0,150
0,250
0,484
1,966
0,270
1,085
иные источники
1,285
0,906
0,906
0,906
0,906
0,906
0,913






Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Пензенской области
на 2013 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Каменского района Пензенской области "Муниципальная
программа "Развитие агропромышленного комплекса
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель государственной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)
№ пп
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Каменского района Пензенской области, млн. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17

Муниципальная программа
Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2013 - 2020 годы
Всего
X
X
X
X
X
4,799
3,540
4,542
6,885
21,702
4,748
12,837
в т.ч. Управление финансов Каменского района Пензенской области
901
X
X
X
X
0,213
0,150
0,250
0,484
1,966
0,270
1,085
1
Подпрограмма 1
Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
Всего
X
X
X
X
X
0,517
0,520
0,522
0,525
0,527
0,528
0,531
Управление финансов Каменского района Пензенской области (средства бюджета Пензенской области)
901
X
X
X
X
0,517
0,520
0,522
0,525
0,527
0,528
0,531
2
Подпрограмма 2
Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
Всего
X
X
X
X
X
1,392
0,982
1,702
3,387
14,057
1,846
7,654
Администрация Каменского района Пензенской области (средства бюджета Пензенской области)
901
X
X
X
X
1,392
0,982
1,702
3,387
14,057
1,846
7,654



Средства бюджета Каменского района Пензенской области
901
10
03
7959901
322
0,213
0,150
0,250
0,484
1,966
0,270
1,085


Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2010 - 2020 годы" по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 1 "Развитие ветеринарной сети Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Планируемый показатель результативности
0,00
0,00
0,00
0,57
1,14
0,00
0,63


------------------------------------------------------------------